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「蘇州」一般貿(mào)易出口貨物退稅計算方法

13位顧問回復(fù)1037人看過

請問合同是同一份呢還是也要分,謝謝


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專業(yè)顧問回答

Sarah
Sarah服務(wù)年限:3客戶評分:5.0

外匯收付顧問向TA咨詢

根據(jù)您提供的信息,計算一般貿(mào)易出口貨物的拉薩退稅金額的方法如下:

1. 首先,計算應(yīng)納稅額。

應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項稅額 + 當(dāng)期出口貨物離岸價 × 外匯牌價 × 征稅率 - 當(dāng)期全部進項稅額

其中,銷項稅額是根據(jù)內(nèi)銷貨物的銷售額計算得出的,進項稅額是根據(jù)購入貨物的進價計算得出的。外匯牌價是按照財務(wù)制度規(guī)定的兩種法確定的,可以是國家公布的當(dāng)日匯率,或是月初和月末匯率的平均值。

2. 然后,計算應(yīng)拉薩退稅額。

應(yīng)退稅額 = 當(dāng)期出口貨物離岸價格 × 外匯牌價 × 退稅稅率

根據(jù)上述公式,用您提供的例子來進行計算:

例:某鞋廠2000年3月出口鞋30000打,其中:

(1) 28000打以fob價成交,每打200美元,外匯牌價為1:8.2836元;

(2) 2000打以cif價格成交,每打240美元,并每打支付運費20元、保險費10元、傭金2元,外匯牌價為1:8.2836元。

當(dāng)期實現(xiàn)內(nèi)銷鞋19400打,銷入34920000元,銷項稅額為5936400元,當(dāng)月可予抵扣的進項稅額為10800000元,鞋的退稅率為13%。

計算出口自產(chǎn)貨物銷入:

出口自產(chǎn)貨物銷入 = 離岸價格 × 外匯牌價 + (到岸價格 - 運輸費 - 保險費 - 傭金) × 外匯牌

= 28000 × 200 × 8.2836 + 2000 × (240 - 20 - 10 - 2) × 8.2836

= 49834137.60 元

計算當(dāng)期應(yīng)納稅額:

當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項稅額 + 當(dāng)期出口貨物離岸價格 × 外匯牌價 × 征稅率 - 當(dāng)期全部進項稅額

= 5936400 + 49834137.60 × 17% - 10800000

= 3608203.39 元

計算當(dāng)期理論應(yīng)退稅額:

當(dāng)期理論應(yīng)退稅額 = 當(dāng)期出口貨物離岸價格 × 外匯牌價 × 退稅稅率 - 49834137.60 × 13%

= 6478437.89 元

以上是根據(jù)您提供的信息,按照一般貿(mào)易出口貨物退稅的計算方法來計算的退稅金額。請注意,實際退稅金額可能會根據(jù)具體情況而有所不同,還需要根據(jù)稅務(wù)部門的審批和核準(zhǔn)來確定最終的退稅金額。

John
John服務(wù)年限:6客戶評分:5.0

外貿(mào)退稅顧問向TA咨詢

銷項就是你們SELL了東西,別人給你們錢,你們要給別人要上的稅

進項稅就是你們BUY了東西,別人給你們得那個上面的稅額。

William
William服務(wù)年限:10客戶評分:5.0

國際物流顧問向TA咨詢

這個不用的,因為這些價格,我們在報價的時候一定考慮了,已經(jīng)算在了我們的產(chǎn)品報價里。

Ella
Ella服務(wù)年限:10客戶評分:5.0

資深財務(wù)顧問向TA咨詢

我有一個比較菜鳥的問題:進/銷項稅額總是搞混,怎樣區(qū)分?

Robert
Robert服務(wù)年限:6客戶評分:5.0

倉儲管理顧問向TA咨詢

BZ 你好,我已經(jīng)加了你的MSN 了,想請教你工廠拉薩退稅方面的一些問題,可以加下我嗎

Emily
Emily服務(wù)年限:3客戶評分:5.0

客戶服務(wù)顧問向TA咨詢

先站個位置再細(xì)看。

謝謝分享,正在學(xué)習(xí)這方面的知識呢。

Alexander
Alexander服務(wù)年限:10客戶評分:5.0

外貿(mào)資深顧問向TA咨詢

謝謝,先藏慢慢看,如果有不懂的希望樓主能解答

Sophia
Sophia服務(wù)年限:7客戶評分:5.0

資深報關(guān)顧問向TA咨詢

我怎么還是有點不明白

David
David服務(wù)年限:3客戶評分:5.0

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我看明白了,拉薩退稅是按FOB價直接乘以拉薩退稅率算的。

但是FOB價里面也包括報關(guān)費,貨運到出貨港口的費用,等等,難道不減去嗎?

也即(FOB價-國內(nèi)費用)*退稅率=退稅額

是不是我想的太多了呀。

期待樓主回復(fù)

Olivia
Olivia服務(wù)年限:5客戶評分:5.0

資深報關(guān)顧問向TA咨詢

謝謝LZ看了您的貼子使我受益非淺.

Daniel
Daniel服務(wù)年限:8客戶評分:5.0

法律顧問向TA咨詢

當(dāng)期實現(xiàn)內(nèi)銷鞋19400打,銷入34920000元,銷項稅額為5936400元,當(dāng)月可予抵扣的進項稅額為10800000元??這個銷項稅額,進項稅額怎么算出來的

Charlotte
Charlotte服務(wù)年限:4客戶評分:5.0

結(jié)匯購匯顧問向TA咨詢

大家好像在討論財務(wù)只是呦,廠子納的增值稅都是銷項減進項的,不減的話有個重復(fù)納稅的問題吧!出口貨物出了這個,還得交出口稅,當(dāng)然出口稅是可以退的,有一定拉薩退稅率跟著

John
John服務(wù)年限:6客戶評分:5.0

外貿(mào)退稅顧問向TA咨詢

那里不懂?

慢慢在看幾遍?。?/p>

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